百同学
老师 这个题算应纳税所得额时 应该要考虑1300含税的部分吧 要把这个税金部分从销售收入4万例扣除吧?
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百合子 同学,你好,关于算应纳税所得额时应该要考虑1300含税的部分吧? 我的回答如下
准注会同学,你好
对的,如果是含增值税的话要把税剔除,这里是非房地产开发企业转让自建的不动产,看题目里告诉你是选择简易计税还是一般计税
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展开百同学:
老师 答案算应纳税所得额时 没有移除增值税啊。
展开百合子 同学,你好,关于算应纳税所得额时应该要考虑1300含税的部分吧? 我的回答如下
准注会同学,你好
因为题干的表述是收入成本中包含这个收入,也就是不用额外考虑这个收入了;但是计算增值税的时候还是要价税分离的
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展开百同学:
老师,有时感觉不是不懂这个知识点,是题目时常让人有歧义,好头疼
展开百合子 同学,你好,关于算应纳税所得额时应该要考虑1300含税的部分吧? 我的回答如下
准注会同学,你好
主要是企业所得税这里会有些陷阱,在看到题目里说到收入成本一些明细的时候,看看是不是已经包括在里面了,比如前面告诉你管理费用、销售费用一大堆,后面又提到工资薪金,其实这个工资薪金在会计做账的时候就作为成本费用了,也就不用 重复扣除了;
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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