M同学
老师,这道题业务4,销售设备那里的增值税0.12 是不能做销项税额么?为什么? 业务5没有放到进项里去 是因为这是为了生产免税产品购入的原材料么,所以不用计入?
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Mon同学,你好,关于业务5没有放到进项里去,是因为为了生产免税产品购入原材料吗,所以不用计入? 我的回答如下
准注会同学,你好
因为是3%减按2%计算出的,是应纳税额,不是销项税额;
对的,用于免税的话进项税额不能抵扣的
希望以上解答能帮助到你,继续加油~早日拿下CPA
以上是关于税,进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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