三同学

甲公司的 91万 和 1万是怎么来的?

老师 甲公司和乙公司的选项可以解释一下嘛 特别是甲公司的 91万 和 1万是怎么来的 麻烦解释的清楚点 最好举例子

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来自 三同学 的提问 2021-09-22 22:55:35 阅读344

三同学:

勤奋的宝宝,你好 

甲乙公司的账务处理

甲公司账务处理:

借:无形资产87+4=91(放弃债权的公允价值+相关税费)

      坏账准备7

      投资收益1(倒挤)

贷:应收账款95

       银行存款4

乙公司账务处理

借:应付账款95

      累计摊销10

      无形资产减值准备2

贷:无形资产100

      其他收益7

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其他回答
D同学
甲公司转给乙公司1万元 挂的往来 现在甲公司注销了 乙公司怎么平账
谢老师
你好,计入营业外支出。
D同学
老师您仔细看一下 我的问题 乙公司收到款时 借:银行存款 贷:其他应付款-甲公司 现在甲公司注销了 乙公司不用还款了 是不是应该 借:其他应付款-甲公司 贷;营业外收入 或其他什么 2、需要什么原始凭证
谢老师
哦,是乙,那么乙应该计入营业外收入。凭证就是不用偿还这个款项的事由证明。
鱼同学
甲公司的子公司购买了10万元的存货,以10万元的价格卖给了甲公司,甲公司又把9万的存货卖给乙公司,剩余1万元存货,请问冲销甲公司与甲公司的子公司销售交易分录怎么做?
龚老师
你这个已经对外实现了,就不存在 抵消未实现内部损益 了?
鱼同学
未全卖,还有一万的货未对外出售
龚老师
借 营业收入 9万 贷 营业成本 存货 你是根据内部销售的这部分销售金额和销售成本进行抵消 处理。
巫同学
以下三笔关联业务怎么做账,1、我司支付给物美10万买货,然后我司把从物美买来的10万货卖给甲公司,甲公司用银行支付给我司10万2、甲公司卖给我们公司16万的货,我们没给甲公司钱3、甲公司又从我司卖物美的货15万。
黄老师
同学您好!您的第3项中的甲公司又从我司卖,应为买字。对吧?关联业务的核算,可以一笔笔的核对,细心点即可。 感谢您的提问!
巫同学
我对账是肯定的,我现在是要把每笔做分录
黄老师
学员您好!第一笔:甲公司用银行支付给你公司10万,你们的账务处理:借:银行存款 10万,贷:主营业务收入9.708万、应交税费-应交增值税0.292万,甲公司卖给你们16万的货,你们没给钱,分录:借:库存商品16万,贷:应付账款-甲公司 16万,甲公司又从你司买物美的货,有没有付钱,如果付钱了,借:银行存款15万,贷:主营业务收入、应交税费-应交增值税共计15万,没有付钱就把银行存款换成应收账款-甲公司,如果要抵账,就写一笔分录:借:应付账款-甲公司15万,贷:应收账款-甲公司 15万。
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