F同学

10月做的回购,问8月账面余额,是怎么解的?

老师好,这个题没看明白,10月做的回购,问8月账面余额,怎么解的?

来自 F同学 的提问 2021-10-07 16:47:05 阅读285

F同学:

勤奋的同学,你好 

同学可以通过分录理解一下

回购价格大于原售价,应当视为融资交易,在收到客户款项时确认金融负债,并将该款项和回购价格的差额在回购期间内确认为利息费用等,在五个月内摊销15的差额

6月1日销售时,确认其他应付款,不确认收入

借:银行存款100

贷:其他应付款100

6月31日、7月31日、8月31日每个月摊销利息费用=(115-100)/5=3,这三个日期,都要做下面的分录

借:财务费用3

贷:其他应付款3

到8月31日其他应付款的账面余额=100+3+3+3=109

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其他回答
一同学
公司在外面8月份接回账,建账日期是8月份,然后在那边改了8月分之前帐,要重新录入期初余额,可是那边导来的余额表明细有8个期间要怎么修改账上的余额?
王老师
你先要确定之前代记账那里做的8月期间发生额是不是8月业务,如果是,那么你就用7月的期末余额做8月的期初余额,然后把8月业务单据拿过来重新在你们帐务里面做会计凭证就好了
一同学
就是有点看不懂,她导出来有期间,科目,期初余额,本期发生借贷方,累计发生,还有期末余额
王老师
一个期间为一个月份是吧!我账上原先录的期初余额年初数和第一个期间的期初数相同,就是不同后面的期间是怎么回事
L同学
老师请问一下,假如7月末调整完的企业银行存款余额是1570000,8月份是应该在这157万基础上加减未达账项吗?,怎么对8月末企业账面余额与银行对账单相符呢,就是怎么样根据7月末调节完的余额对8月末的账面存款余额呢
P老师
同学,首先你需要取得银行8月的对账单明细及余额,第二,将银行存款日记账与逐笔对账单核对,看是否有差异,是企业未达账还是银行未达账。第三,如果有未达账,需要编制银行存款余额调节表,调节后余额应相符。第四,企业如果有未达账,应等到结算单据到达后再调整账面。
徐同学
08年8月购置的固定资产09年初的账面余额是折了08年之后的余额吗?
王老师
账目余额是指原值扣除折旧后的余额没错的但是09年初的期初余额里固定资产一项还是原值填列哦可别把折旧扣了因为期初余额里累计折旧还有余额的如果有人问你你家固定资产余额还有多少这时候在用原值把折旧扣除了.账里别动因为都是用历史成本记录的
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