T同学

跨区域预交增值税预提时的分录,缴纳时的分录怎么做?

跨区域预交增值税预提时的分录,缴纳时的分录怎么做

来自 T同学 的提问 2021-11-29 15:42:48 阅读606

Tony钱同学,你好,关于跨区域预交增值税预提时的分录,缴纳时的分录怎么做? 我的回答如下

缴纳时,

借:应交税费-应交增值税(预缴增值税)

贷:银行存款

 

申报时,

借:应交税费-未交增值税
贷:应交税费-应交增值税(预缴增值税)

以上是关于增值税,预交增值税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
吉同学
老师,请问下增值税有跨区域预缴税款的应该怎么做分录,然后预缴的税款算是当进项用的分录怎么做?
杨老师
预缴税款会计分录: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税。 预缴的是税款,不是进项税,可以抵减后期应纳税额
C同学
预缴增值税时,少交了一分钱怎么做分录
胡老师
你好,只需要根据实际缴纳的增值税做预交分录就是了 借;应交税费——应交增值税,贷;银行存款
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