t同学

这个题发生业务招待费,那么应交增值税怎么在借方?

这个题发生业务招待费 应该是支付出去钱 那么应交增值税怎么在借方???

展开
来自 t同学 的提问 2019-08-14 11:10:28 阅读476

the only同学,你好,关于这个题发生业务招待费,那么应交增值税怎么在借方? 我的回答如下

[quote]

支付的金额为价税合计金额

[/quote]

收到的费用发票上的税额符合条件的应当确认进项税额用于以后抵扣。发票上的价款计入期间费用,税款计入今宵税额。

以上是关于增值税,应交增值税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

t同学:

不懂

展开

the only同学,你好,关于这个题发生业务招待费,那么应交增值税怎么在借方? 我的回答如下

一般纳税人,如果收到的普通发票10.3万,发票注明价款为10万,税款为0.3万,核算为

借:管理费用-招待费  10.3万 

贷:库存现金等          10.3万

如果收到的专票发票10.3万,发票注明价款为10万,税款为0.3万,

借:管理费用-招待费  10万

     应交税费-应交增值税(进项税额) 0.3万

贷:库存现金等          10.3万

两个例子的比较,望你能过理解费用专票上的税款可以抵扣,计入进项税额。类似采购材料收到专票,票面上的税额的核算。

以上是关于增值税,应交增值税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

t同学:

公司发生业务招待费 为什么是收到增值税 不应该是给出招待费的销项税额吗?

展开

the only同学,你好,关于这个题发生业务招待费,那么应交增值税怎么在借方? 我的回答如下

提供招待服务确认收入的销售方应当确认销项税额。

同时,招待费这项费用的举例也不合适。向住宿费用收到专票,客户收到发票票面上的税额可以确认进项税额。对应的供应商开票方确认收入时要确认销项税额


以上是关于增值税,应交增值税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

展开

原创声明:本问答内容由高顿学员及老师原创,任何个人和或机构在未经过同意的情况下,不得擅自转载或大段引用用于商业用途!部分内容由用户自主上传,未做人工编辑处理,也不承担相关法律责任,如果您发现有涉嫌版权的内容,欢迎提供相关证据并反馈至邮箱:fankui@gaodun.com ,工作人员会在4个工作日回复,一经查实,本站将立刻删除涉嫌侵权内容。
欢迎使用高顿问答平台
选择感兴趣的项目
找到您想看的问答
金融类
ACCA
证券从业
银行从业
期货从业
税务师
资产评估师
基金从业
国内证书
CPA
会计从业
初级会计职称
中级会计职称
中级经济师
初级经济师
其它
考研