A同学

题目中没说开了增值税红字发票,怎么能冲减增值税呢?

题目中没说开了增值税红字发票,怎么能冲减增值税呢?

来自 A同学 的提问 2017-05-07 18:07:21 阅读349

Ausss同学,你好,关于题目中没说开了增值税红字发票,怎么能冲减增值税呢? 我的回答如下

学员,您好。

题目中有这样的条件:“A公司实施检测后证明事实并同意销售退回要求,并于当日办妥相关手续及支付了B公司退货款。”

以上是关于增值税,增值税发票相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
王同学
增值税普通发票开错了,怎么开红字发票冲红?
唐老师
第一步 销货方或购货方在增值税开票系统升级版中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称信息表)。   《信息表》具体由谁在开票系统中上传开具呢?这个要分情况讨论的。    专用发票尚未交付购买方或者购买方拒收的,或购买方未用于申报抵扣并退回发票联及抵扣联的,销售方在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。    专用发票已交付购买方,且购买方已认证抵扣或未认证无法退回发票的,购买方可在增值税发票系统升级版中填开并上传《信息表》。 第二步 系统自动校验通过后,生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》,并将信息同步至纳税人端系统中。 第三步 销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票,在增值税发票系统升级版中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。
郭同学
增值税专用发票开错了能先开正确的再红字冲减吗?
谭老师
看文件规定,这方面有好几个,增值税发票管理办法,和补充规定
徐同学
增值税专用发票17税率开成6怎么红字冲减
邓老师
当月开的,收回全部联次发票后,当月直接作废,然后重新开。
跨月的,收回全部联次发票后,在金税开票系统填写开红字发票信息表,然后上传,待税局审核通过后,选择开红字发票,导入网络下载的信息表(就是税局审核通过的开红字发票信息表),红票开完后,就可以冲减了,然后再开正确的。
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