드同学
老师改编的,收回委托加工物资直接出售的,加工费12万,消费税66万,那么委托加工物资借方12万+66万=78万,那么进项税不该是78万的13%=10.14万么?
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드 레 이 시 小思同学,你好,关于那么进项税额不该是78万的13%=10.14万么? 我的回答如下
勤奋的同学你好
这个进项税,是用120000*13%算出来的
进项税不是(12+66)*13%计算出来的同学。
同学还有疑惑继续和老师沟通
以上是关于税,进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开드同学:
消费税不是价内税么?计算增值税的时候不该加上么
展开드 레 이 시 小思同学,你好,关于那么进项税额不该是78万的13%=10.14万么? 我的回答如下
消费税是价内税,直接出售的情况下,消费税不能抵扣,需要并入增值税的计税基础
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展开드同学:
那么这题不是还是要78*13%么? 或者这么理解,委托加工物资入库计算增值税进项税的时候是以不含消费税的金额作为计价依据,出售委托加工物资确认收入计算增值税销项税的时候的计税依据是要加上消费税的,可以这么理解么?
展开드 레 이 시 小思同学,你好,关于那么进项税额不该是78万的13%=10.14万么? 我的回答如下
这里是并入销项的计税依据,对于企业来说,进项对应的计税依据就只有加工费的部分。
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S老师
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