云同学
我是上个月把发票认证了,但是没做抵扣。做的分录是:借:应交税金-应交增值税-进项税;贷:应交税金-应交增值税-待抵扣 现在拿到发票冲账之前记待抵扣的,同时这笔冲账里面有张发票没有认证。如果要也记待抵扣的话。分录怎么做呢?
展开云同学,你好,关于我是上个月把发票认证了,但是没做抵扣。做的分录是:借:应交税金-应交增值税-进项税;贷:应交税金-应 我的回答如下
同学,你做错了
先把你做过的反向冲销掉
然后按照正确的写
借:库存商品等
应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
贷:银行存款
然后认证了
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)
以上是关于税,交税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开云同学:
这票是已经认证了的
展开云同学,你好,关于我是上个月把发票认证了,但是没做抵扣。做的分录是:借:应交税金-应交增值税-进项税;贷:应交税金-应 我的回答如下
我知道啊。 关键是你前期账做错了,所以要反向冲销,然后重新按照正确的做啊
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展开云同学:
我这之前认证了挂了待抵扣:借:应交税金-进项税 贷:应交税金-进项税-待抵扣 现在有发票直接冲待抵扣就是了
展开云同学,你好,关于我是上个月把发票认证了,但是没做抵扣。做的分录是:借:应交税金-应交增值税-进项税;贷:应交税金-应 我的回答如下
[quote]
你把你留在我们这里的电话给我,回头我打给你确认下你具体的操作。
[/quote]不对。 你把你留在我们这里的电话给我,回头我发给你确认下你具体的操作。
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