芝同学
画圈的那个会计分录中,以前年度损益调整是不是调减的所得税费用啊,因为教材475页说利润表中调减所得税费用25万元!我觉得应该是调减100万元!
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芝士就是力量同学,你好,关于那个会计分录中,以前年度损益调整是不是调减的所得税费用啊? 我的回答如下
同学你好!
是的呢~
以前年度损益调整是最后要调整留存收益的(即调增以前年度的损益),所以先调整以前年度的所得税费用25万,剩下的再调整以前年度的盈余公积和未分配利润75万~以上是关于损益,以前年度损益调整相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开芝同学:
老师我可不可以理解为应交所得税调减100万,把分录合起来写,再调减递延所得税资产75,调增营业外支出100
展开芝士就是力量同学,你好,关于那个会计分录中,以前年度损益调整是不是调减的所得税费用啊? 我的回答如下
可以的同学,很棒哟~加油~
以上是关于损益,以前年度损益调整相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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老师
老师已回答
勤奋的同学,你好呀(*^▽^*)C选项是计入当期损益哦,所以C选项是错的哦~老师这么解答,同学可以理解吗?接下来也要继续加油哦,祝同学逢考必过~
吴老师
老师已回答
勤奋的同学,你好!因为题目中只问了短期借款的影响,所以我们只需要考虑借款本身就行。希望可以帮到你,继续加油!