小同学
老师您好,请问境外单位或个人在境内销售劳务,扣缴义务人代扣代缴的税开专票,不就是进项吗?为什么不能抵进项?
展开小怡妈同学,你好,关于境外单位在境内销售劳务,扣缴义务人开的专票为何不能抵税? 我的回答如下
勤奋的同学你好:
扣缴义务人代扣代缴的增值税发票,纳税义务人是境外单位或个人,也就是企业的客户,对企业来说是销项,对客户来说才是进项。所以是企业的销项而不是进项。
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展开小同学:
在不涉及到境外的情况下,比如A企业给B公司提供了劳务服务,那是A企业开增值税发票给B,在这个关系里,A还是B是纳税义务人?如果A是纳税义务人,那境外单位或个人在境内销售劳务,这个境外单位或个人不才是纳税义务人么?
展开小怡妈同学,你好,关于境外单位在境内销售劳务,扣缴义务人开的专票为何不能抵税? 我的回答如下
其实境内也好境外也好,道理是一样的。
A提供服务给B,B付钱。A开增值税发票给B,这笔增值税是A的销项,B的进项。纳税义务人是B。B是境内也好,境外也好,都是纳税义务人。区别是,B如果在境外的话,A又多了一项职责,“扣缴义务人”,替B直接把税扣掉交给税务局。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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