德同学
老师 非房地产开发企业为增值税一般纳税人,2017年3月转让一栋2000年自建的办公楼,非房一般235,建2足3转让5,非房简易335,房开预征是小3,想问下这道题里头是用这个口诀做的吗 还是用一般纳税人销售不动产,适用简易计税方法的征收率5%呢?这道题给的答案解析是一般纳税人销售其2016年4月30日前自建的不动产,可以选择适用简易方法,按5%的征收率 。 我看到这些公式会有点混 老师能不能给详细讲一下它呢 非常感谢!
展开德正同学,你好,关于非房地产开发企业为增值税一般纳税人2017年3月转让一栋2000年自建的办公楼? 我的回答如下
同学,你好!您说的是哪道题呢?建议您把题目贴出来下,我这边看不到您说的哪道题,就没办法给您合适的建议哦,祝您学习愉快!
以上是关于税,一般纳税人相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开德同学:
老师 这题是税一强化测评课的计算题(二) 因为有好几小问 所以我想确定看完题目按我之前的那个口诀这样判断 这个方法对不对 题我可以看得懂 嘿嘿
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您的口诀是对的哦
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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