郭同学

此题直接减免,可以开9%的专票吗?

这个直接减免可以开9%的专票?

来自 郭同学 的提问 2020-06-11 08:01:38 阅读368

郭军亮同学,你好,关于此题直接减免,可以开9%的专票吗? 我的回答如下

亲爱的同学,你好:

这个更偏实务工作,但是题目想表达的意思是我先是没有申请下来这个优惠我就把这个专票开出去了,后面我这个优惠申请下来了,我就把增值税作为减免税款计入营业外收入。

祝你学习愉快!

以上是关于发票,开票相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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郭同学:

那专票如果对方抵扣了呢?要回来红冲?然后重新开免税?

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郭军亮同学,你好,关于此题直接减免,可以开9%的专票吗? 我的回答如下

是的,如果对方抵扣了,只能开红票,再开免税。如果这个免税优惠申请下来了,之后开就是可以开免税的哦~

以上是关于发票,开票相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
王同学
9月20日开的专票,今天退回了,可以直接作废再重新开吗?
R老师
你好。当月,可以作废重开!
王同学
跨月的话是不是很复杂呀老师
R老师
也不复杂,只要开一个红字信息表!
邵同学
2017年7月开的发票有问题2017年9月可以直接开红字发票冲掉吗
张老师
可以直接冲掉吧
邵同学
老师,可以冲掉吧??您是多打了一个字(吧)吗?不确定语气?
张老师
确定的 ,可以的
思同学
小规模纳税人开出增值税专用发票季度不足9万可以减免吗吗
周老师

小规模纳税人是不能自己开具增值税专用发票的,只能到税务局代开。如果属于小微企业,是可以享受季度9万以下的税收减免。

从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人,以及以从事货物生产或者提供应税劳务为主,并兼营货物批发或者零售的纳税人,年应征增值税销售额(以下简称应税销售额)在50万元以下(含本数,下同)的;

“以从事货物生产或者提供应税劳务为主”是指纳税人的年货物生产或提供应税劳务的销售额占全年应税销售额的比重在50%以上。

小规模纳税人月销售的不超过3万元,或者按季申报的小规模纳税人季销售额不超过9万元,免征增值税(及地税局征收的附加税种)。这里的销售额,既包括开具的增值税普通发票和专用发票的销售额,也包括未开具发票的销售额。总销售额超过标准,就其全部销售额征收增值税。

扩展资料:

小规模纳税人会计核算健全、能够提供准确税务资料的,可以向主管税务机关申请一般纳税人资格认定,不作为小规模纳税人。

除国家税务总局另有规定外,纳税人一经认定为一般纳税人以后,不得转为小规模纳税人。

征收率

增值税对小规模纳税人采用简易征收办法,对小规模纳税人适用的税率称为征收率。

考虑到小规模纳税人经营规模小,且会计核算不健全,难以按增值税税率计税和使用增值税专用抵扣进项税额,因此实行按销售额与征收率计算应纳税额的建议办法。自2014年7月1日起,小规模纳税人增值税征收率一律调整为3%。

小规模纳税人(除其他个人外)销售自己使用过的固定资产,减按2%征收率征收增值税。只能够开具普通发票,不得由税务机关代开增值税专用发票。

参考资料来源:百度百科-小规模纳税人

Y同学
减免税可以直接计入营业外收入吗
沈老师
你好,是增值税月度收入低于3万,季度低于9万减免吗
Y同学
是教育费附加、地方教育费附加及印花税
沈老师
你好,这个减免了不需要做计提分录的,也不需要先计提,然后结转到营业外收入
Y同学
因为之前计提了
沈老师
你好,把计提的分录冲销就是了
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