今同学
个报长投-损益调整里内部交易损益扣25%,实际上是甲存货与计税基础差异形成的是吗?甲存货750,计税基础1000,250*0.25=62.5,产生递延所得税资产,理解对吗?
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今日份青柠味同学,你好,关于个报长投-损益调整里内部交易损益扣25%,实际上是甲存货与计税基础差异形成的吗? 我的回答如下
同学你好,题中说净利润为1200万,那么内部交易的损益也是要考虑所得税后的利润才行,因此2000-1300是税前利润,需要考虑万所得税后,才能变成税后利润,才能和1200匹配。
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