安同学
\n//glive.gaodun.com/upload/85934/bcaf85fd42a15dec5ad847f5f6f17ba6654d89cf\n此题中为什么在计算应在主管税务机关缴纳的增值税时不加上(2)中简易计税办法申报环节的增值税?还有就是在第六问中为什么不加上50(民航发展基金,也属于票价的一部分呀)
展开安同学,你好,关于为何计算应在主管税务机关缴纳的增值税时不加上(2)中简易计税办法申报环节的增值税? 我的回答如下
爱思考(⑉°з°)-♡的税法宝宝,你好
我们算总部向总部税务机关交的税是可以减去之间预交的哈~为什么还要加上尼?
我们在航空电子客票的可以抵扣的进项是按照票价和燃油附加费来算的哈~如果你说民航发展基金,也属于票价的一部分,那我民航发展基金是算的呀~因为题目中是4500+120 算的哈~那就是说50是包括在4500里面的哈~也就是算的哈~
其实我们在算在航空电子客票的可以抵扣的进项是按照票价和燃油附加费来算的就行哦~,其他的不用考虑那么多的哦~
希望老师的解答能够帮助到你!
快考试了,要坚持住哦~一定会取得好成绩呐~~
以上是关于税,主管税务机关相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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