春同学
老师,多选题,了解和测试与特别风险有关的内部控制,这个c答案错了,但是这个标准答案是不是也不对,特别风险应该每年都测吧,还有以前审计证据本期不可以用的,信息技术一般控制之前有效,今年不一定有效啊,应用控制测一次就行,一般控制应该不能用吧
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春暖豆豆开同学,你好,关于了解和测试与特别风险有关的公司内部控制,选项C是否错误? 我的回答如下
爱学习的同学你好~
1、是的~
如果确定评估的认定层次重大错报风险是特别风险,且注册会计师拟信赖针对特别风险的控制,那么所有关于该控制运行有效性的审计证据必须来自当年的控制测试,注册会计师应当在每次审计中都测试这类控制~
2、注册会计师对于以前期间已测试的内部控制运行有效性,本期审计测试能否利用上期测试的结果,应考虑三个方面的因素:(1)控制是否有变化(2)该控制是否是旨在减轻特别风险的控制(3)自上次测试以来时间间隔
因此不能直接用的是选项C和选项D,选项A和B没有提到,这里问的是不能直接利用的,我们能确定的则是选项C和选项D是通常不能直接利用的~
祝考试顺顺利利~加油加油~
以上是关于公司,公司内部控制相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开春同学:
好的,哎这考试这样出怎么选嘛
展开春暖豆豆开同学,你好,关于了解和测试与特别风险有关的公司内部控制,选项C是否错误? 我的回答如下
同学多记记教材上相关知识点的原文~ 建议同学接下来的时间多做真题,然后总结高频考点,特别是有的需要背记的,可以背背,这些不仅有助于同学做多项选择题,对于后面主观题写理由时踩到得分点,也很有帮助~ 不用担心,相信同学一定可以过的!加油~
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展开春同学:
好的,谢谢老师
展开春暖豆豆开同学,你好,关于了解和测试与特别风险有关的公司内部控制,选项C是否错误? 我的回答如下
嗯嗯,不用谢~继续加油学习喔~
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谢老师
老师已回答
勤奋可爱的同学你好啊~需要交消费税的希望老师的回答能够对你有所帮助~ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
老师
老师已回答
勤奋的同学,你好:证券公司是指专门的公司哦,而不是发行了证券的公司~希望老师的解答能帮助到同学,欢迎同学继续提问哦,加油哈ヾ(◍°∇°◍)ノ゙