北同学

D选项中为什么外购已税烟丝生产雪茄烟不可以抵扣已纳消费税呢?

老师,这题有几个问题: 1. 业务一求消费税时除了1-10%,可是我今天做了一题也是收购烟叶,说账面成本40000,运费1000,直接就用两者相加,没有÷10%是为什么呢?两者有什么区别? 2. 业务一产生的进项税不是由B企业代扣代缴吗?为什么答案中在核算A企业应缴纳的增值税时还是减去了业务一产生的进项? 3. 业务三进口时产生的消费税为什么在核算A企业应交消费税时不用加进去? 4. 业务三产生的进项为什么在核算A企业应纳增值税时不用减去? 5. 第六问的C选项说进口烟丝本月没生产领用,所以不抵用消费税,想问下一定要领用了才能在核算消费税时算进去吗?D选项中为什么外购已税烟丝生产雪茄烟不可以抵扣已纳消费税呢?

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来自 北同学 的提问 2020-10-24 20:47:01 阅读1588

北辰星同学,你好,关于D选项中为什么外购已税烟丝生产雪茄烟不可以抵扣已纳消费税呢? 我的回答如下

爱学习的同学你好啊

1:收购金额40000是包含了进项的,所以需要扣除进项税后才是成本。如果直接告知账面成本,账面成本是不含税的。

2:B企业那里代扣代缴增值税了,是代收代缴消费税吧,B取得了加工费需要给A公司开票,A公司有进项

3:业务3的消费是已经缴纳给海关了。不是国内的应纳消费税的问题。

4:计算缴纳的增值税的时候是减去了进口环节缴纳的增值税的,

5:同学的理解是正确的

6:烟丝生产雪茄烟,不能扣消费税(是烟丝生产卷烟才可以扣消费税的,细节)

继续加油哦,还有疑惑继续和老师沟通哦

以上是关于税,消费税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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