Hello同学,你好,关于收客户开票税金及付给供应商的开票税金,怎么处理好? 我的回答如下
认真的同学,你好:
收客户开票税金账务处理:
借:银行存款
贷:应交税费-应交增值税(销项税额)
付给供应商开票的税金:
借:应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
希望以上回答可以帮助到同学,加油(∩_∩)~
以上是关于税,税金相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开H同学:
销项与进项月底如何处理?
展开Hello同学,你好,关于收客户开票税金及付给供应商的开票税金,怎么处理好? 我的回答如下
月末结转增值税分录:
结转进项税:
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税);贷:应交税费-应交增值税(进项税额)。
结转销项税:
借:应交税费-应交增值税(销项税额);贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。
同学,具体做账和结转增值税还要结合实际情况,像进项税要勾选等等,和做题还是有点区别的,同学要再咨询一下做账经营丰富的会计人员。
希望以上回答可以帮助到同学,加油(∩_∩)~
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展开H同学:
好,谢谢
展开Hello同学,你好,关于收客户开票税金及付给供应商的开票税金,怎么处理好? 我的回答如下
不客气(*^▽^*)
祝同学顺利通过考试
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S老师
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