王同学
外贸企业只免退税而非免抵退税,是因为只从事外销业务,只退税;不从事内销业务,即不交增值税。那么有一点我不理解?外贸企业除了将国内商品收购后卖至国外,还应该可以将国外商品收购后卖至国内呀?这项业务不是也得向国家交进项税吗?既然交了税,为何不能和出口退税相抵呢?
展开王磊同学,你好,关于既然交了税为何不能和出口退税相抵呢? 我的回答如下
勤奋的同学,你好
因为对于生产企业来说,之所以用免抵退税的计算方法,是考虑到企业用于内销和外销的材料不一定能准确的区分,而且纳税退税程序上也比较烦琐,所以演化为这么一种计算方法;
如果的外销的话,进出口贸易的业务是可以区分的,而且内销的业务毕竟也是少数,所以退税程序上就直接根据当时购进的专票的金额了
如有疑问欢迎再交流呀~
祝你早日过关考试~加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
以上是关于税,出口退税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开王同学:
意思是外贸企业进口业务如果要交税,直接交就行,不用和其出口要退的税相抵了吗?
展开王磊同学,你好,关于既然交了税为何不能和出口退税相抵呢? 我的回答如下
外贸企业的内销、外销业务本身就是要分别核算的,用于内销的部分取得符合规定的票据可以抵扣
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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