阮同学
在算应纳税所得额时为什么事项4是5000-4700-200,为什么多减一个200啊
阮静冠同学,你好,关于在算应纳税所得额时为什么事项4是5000-4700-200? 我的回答如下
勤奋的学员:
你好!
老师这边看不到你的答案解析,不过针对这个坏账准备,当年补提的坏账准备分录为:借:信用减值损失 100 贷:坏账准备 100;其中这个100的信用减值损失,税法是不承认的,那么就需要纳税调增,直接在应纳税所得额中+100即可,跟你上面的公式结果是一样的。不知道老师这么解答,你能否理解?不明白的欢迎随时跟老师再交流哦~
以上是关于税,应纳税所得额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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