西同学
请问外购的非货币性福利的进项税额,为什么要转出?不可以抵扣以后主营业务收入的销项税额吗?
展开西有同学,你好,关于请问外购的非货币性福利的进项税额,为什么要转出呢? 我的回答如下
努力的同学你好
首先外购的非货币性福利后期不会对外收入,不存在主营业务收入,而且增值税属于流转税,是在商品流通过程中对商品增值部分缴纳的税款,最终税负由最终消费者承担,此时如果企业外购非货币性福利,则企业就作为了最终消费者,其进项税不得扣除就体现出企业作为最终消费者承担增值税税额。
老师这样解释可以理解吗?有问题及时沟通,加油~
以上是关于税,进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开西同学:
老师您好,我的意思是,我购买非货币性福利的进项税额,以后我用来抵扣我正常出售商品的销项税额,不可以吗?
展开西有同学,你好,关于请问外购的非货币性福利的进项税额,为什么要转出呢? 我的回答如下
不可以的哦~ 外购的商品用于职工福利,不视同销售,不能抵扣进项税,只能转出。
希望老师的解答可以帮助同学~每天保持学习,保持进步哦~~继续加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙星光不问赶路人,时间不负有心人
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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