企业缴纳的增值税可以在缴纳企业所得税时税前扣除吗?
S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
2021-06-23 21:47:27
阅读1308
能否讲解一下关于税前扣除项目的这两题?
老师
老师已回答
可爱的同学,你好呀~麻烦同学把具体的题目截个图,方便老师解答同学学得很认真,继续加油哟~早日通过考试
2021-06-23 20:38:03
阅读313
针对这个题目的选项D,能否举个行政性收费能在税前扣除的例子?
老师
老师已回答
同学您好:行政性收费例如:环保费的征收。如排污费的征收等;资源费的征收。如矿产资源费、水资源费的征收等;个体工商户按照规定缴纳的行政性收费,按实际发生额在税前扣除的。 祝您学习愉快!
2021-06-23 19:40:31
阅读110
第4问会议支出20未取得增值税发票,为什么用45-20?
老师
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亲爱的同学,你好~ 是直接调增 但是本题里研发费用可调减45万 所以是45-20-20 整个业务共调减5万~
2021-06-23 16:57:02
阅读320
计算第12小题,为何该收入相关的城建税和教育费附加46.8万元能税前扣除?
老师
老师已回答
爱思考的同学,你好: 没有确认收入,但是增值税及附加税的纳税义务已经发生,也就是附加税的成本已经发生,可以税前扣除。如有其他疑问欢迎继续交流,继续加油哦~
2021-06-23 13:36:03
阅读188
A把广告费分摊给B60万,B当年实际可税前扣除30万,B当年税前可扣除项目是30万吗?
老师
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认真努力的同学,你好呀~ 同学举的这个例子是没法算出税前可扣除金额的哈。这里老师举个例子,同学可以理解一下: 比如A企业当年实际发生广宣费100万,税前扣除限额是120万,也就是这100万都可以税前扣除。现在它自己税前扣除40万,把60万分摊给B企业。假设B企业实际发生广宣费30万,税前扣除限额是20万,那么B企业自己的广宣费税前可扣除20万,而B企业当年总共可扣除广宣费是20+60万(A分摊过来的)=80万。每天都要努力呀,加油~
2021-06-23 12:50:32
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