近年来,陕西省理工学校树立“审计为学校发展服务”的理念,积极开展内部审计监督、评价和服务工作,护航学校各项工作顺利进行。
 
  完善内部审计制度,加强队伍建设。
  为促进审计工作法制化、规范化、科学化,该校进一步完善《学校内部审计暂行规定》等审计规章制度,建立规范的审计工作机制。采取多种方式加强监察审计人员的教育和业务培训,利用各种机会与兄弟院校进行相互交流、学习,加强党性锻炼,不断提高政治、业务素质、执纪能力,主动适应反腐倡廉建设的新情况、新变化,打造了一支“政治强、业务精、作风正”的审计队伍。
 
  改进监督方法,加强事前审计。
  一是开展“小金库”专项治理。为深入贯彻执行中央八项规定,严肃财经纪律,该校制定《2014年“小金库”专项治理工作实施方案》,学校与各部门签订《“小金库”治理工作责任承诺书》,在全校范围开展“小金库”专项治理工作,复查面达到100%。二是突出重点,强化重点环节防范。事先对该校自行组织采购和零星工程项目的招标、招租等文件及其合同草案进行审查,及时与有关部门沟通发现的问题,避免可能对该校造成的损失。全过程参与该校的图书教材、仪器设备和大宗物资招投标与采购等工作,做到采购工作全过程的监督。全年共完成了多个采购项目开标、评标、决标、谈判、市场调查以及多个项目的验收工作的监督。
 
  以内部审计促管理提升。
  为加强涉财、涉物环节管理,规范科室运作,该校对涉财科室经济活动的真实性、合法性和效益性情况进行监督、审计、评价。2014年对技能鉴定中心、实训教学部等7个科室进行了内部审计,审计人员认真细致的查阅采购单据、核对记录和台帐等,指出各科室在工作中存在的问题,提出了相应的整改建议。为促进各科室进一步严肃法纪,完善制度,促进校规校纪的贯彻落实,提高管理效率发挥了积极作用。

 
展开全文