。同学

城建税按增值税实际缴纳的算,应该不减27吧?可否解释下?

城建税按增值税实际缴纳的算。应该不减27.。。。留抵27属于出口不退啊

来自 。同学 的提问 2021-05-02 19:59:52 阅读440

。同学:

亲爱的同学 你好~

此处的退还的留抵不是出口退的 而是我们增值税的增量留抵可以退还的政策引起的 对于退还的这部分留抵 我们可以在计算当期城建税计税依据的时候减去

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其他回答
瞳同学
应按照实际缴纳的增值税计提附加而不是应该缴纳的增值税计提附加,对吧
房老师
您好!怎么说呢,一般来讲,你说的这2个应该是一致的。
瞳同学
前面那个会计账上计提的增值税有问题,跟银行缴纳的不一致
房老师
您好!是多计提了还什么问题?
瞳同学
多计提了。。
房老师
你好!如果多计提了,就按实际缴纳的来计提附加税
刘同学
月末按照应交增值税300,计提了城建税等税费,下个月实际缴纳的增值税只有10元,那城建税是按照什么来缴
陈老师
下个月实际缴纳的增值税只有10元,那城建税是按照10元来缴,多提的用红字冲回来就可以了。
吴同学
老师,在增值税享受了减免额的时候,城建及附加的计税依据应该按照实际缴纳增值税计提还是按照应交增值税计提呢?
关老师
你好 享受减免之后的
吴同学
因为我们公司享受了招用退伍军人的税收减免,每次报税都是先报增值税,然后作废城建税报表,等增值税扣款了过后再重新申报城建的,上个月就不小心一起扣款了,就导致税款多交了,申请了退税,税务局老师打电话说不退,因为本来城建税的计税依据就是按照不享受减免税额的增值税计提的,这样城建税按照享受减免之后就重复享受了减免额,现在我都懵了,就问问老师
关老师
安减免之后的来缴纳的
吴同学
好的,谢谢老师。
关老师
不用客气的 应该的
吴同学
老师,确实是按照减免前计提城建税
关老师
好的 一块学习了 感谢
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