杨晓媛同学,你好,关于分包款的进项税怎么处理? 我的回答如下
勤奋的同学你好:
B县的采用了简易计税方法,取得的专用发票,属于“简易计税项目的进项税额不得抵扣”的情形,因此不得抵扣。
申报缴纳时,这个简易计税项目需要在申报表主表,附表一和附表三填列的,其中附表一和三填列的是含税金额,主表中简易计税销售额列填报的是不含税的销售总额
祝学习愉快,如有疑问欢迎再交流呀,加油ヾ(◍°∇°◍)ノ゙
以上是关于税,进项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开杨同学:
请问申报缴纳时也是要差额即减分包款,那么分录和预缴是一样的吗?请详解
展开杨晓媛同学,你好,关于分包款的进项税怎么处理? 我的回答如下
认真的同学:
对简易计税,申报时再缴纳金额为0,申报时在附表中会专门登记差额扣除情况。
申报时会计上不需要单独做会计处理了,因为预交时候已经做过分录了。
一般纳税人简易计税的整个会计处理都是在应交税费-简易计税中处理的。
希望以上解答可以帮助到你,预祝同学顺利通过考试!
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S老师
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