蓝同学

此题计算应纳增值税额时所涉及的会计分录如何写?

这题的会计分录

来自 蓝同学 的提问 2020-02-21 22:39:18 阅读410

蓝湖同学,你好,关于此题计算应纳增值税额时所涉及的会计分录如何写? 我的回答如下

准注会同学你好~

这道题首先旅游服务属于差额计税,税法规定你收到的全部价款可以扣除为客户支付给其他单位的价款,剩下的余额作为销售额缴纳增值税,所以100-80=销售额,做一个价税分离(除以1.06),然后乘以税率6%就可以算出应纳增值税额。
0.06是税率为6%的意思,1.06就是1+6%税率的意思,用于价税分离。
交税时分录:
借:应交税费——应交增值税(销项)
贷:银行存款等

希望帮助到同学~继续加油哦~ヾ(◍°∇°◍)ノ゙


以上是关于增值税,增值税会计分录相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
江同学
应如何编制涉及增值税的会计分录
王老师
你好,销售货物和其他服务销售免税政策
江同学
减免的金额是14/1.03*3%=0.41万
王老师
3借银行存款14 贷主营业务收入13.59 应交税费应交增值税0.41
江同学
借应交自行应交增值税0.41 贷营业外收入0.41
王老师
借银行存款12 贷其他业务收入11.43 贷应交税费应交增值税0.57
心同学
根据业务写出涉及的会计分录处理(财务会计的处理),最后计算此公司应纳税额
P老师
)接受报社委托,印刷有统一刊号(cn)的报纸,纸张由报社提供,成本500000元,收取加工费和代垫辅料款。向报社开具的增值税专用发票上注明销售金额200000元,税额34000、货款
已存入银行。
阮同学
下图中涉及的所有会计分录如何写?
赵老师
一、销售分录是: 借:应收账款——零售 234000 贷:主营业务收入200000 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)34000 二、采购旧货 借:库存商品 11700 贷:应收账款——零售 11700 三、收款 借:银行存款222300 贷:应收账款——零售 222300
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