从同学
老师 境内个人向境内个人在境外销售且使用也完全在境外,那么这个需要缴纳增值税吗?
展开从南到北同学,你好,关于境内个人向境内个人在境外销,缴纳增值税吗? 我的回答如下
勤奋的同学,你好
买卖双方均在境内,需要缴纳增值税。
希望老师的解答能帮助你理解。
疫情期间务必注意防护,少出门、多学习,我们共克时艰,加油!
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展开从同学:
可是双方都在境外使用也在境外呀
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不属于境内销售行为的,只针对销售方在境外,且完全在境外使用的情形。双方均在境内的,不属于该种情形。
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展开从同学:
老师没懂您的意思。就是说 这个境内是指在境内注册的企业对吧。就是说,境内注册的企业在境外经营,发生销售,这个还需要在国内叫增值税吗
展开从南到北同学,你好,关于境内个人向境内个人在境外销,缴纳增值税吗? 我的回答如下
不需要纳税的清晰包括:
1.境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外发生的服务。
2.境外单位或者个人向境内单位或者个人销售完全在境外使用的无形资产。
3.境外单位或者个人向境内单位或者个人出租完全在境外使用的有形动产。
4.财政部和国家税务总局规定的其他情形:
①为出境的函件、包裹在境外提供的邮政服务、收派服务;
②向境内单位或者个人提供的工程施工地点在境外的建筑服务、工程监理服务;
③向境内单位或者个人提供的工程、矿产资源在境外的工程勘察勘探服务;
④向境内单位或者个人提供的会议展览地点在境外的会议展览服务。
不包括双方都在境内的情形。
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老师 那如果是境外单位向境外单位销售发生在境内的服务呢?
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发生在境内的服务也不属于“完全在境外使用”的情形,一般是要缴纳增值税的~
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
老师
老师已回答
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