欣同学

领用本企业生产产品一批,实际成本80000元,相关的增值税税额10400,这个增值税税额指的是销项税

老师,请问这道题中,领用本企业生产产品一批,实际成本80000元,相关的增值税税额10400,这个增值税税额指的是销项税额吗?放在这个地方是迷惑的吗?我们做题的时候看老师做的是不考虑的?有点没看懂

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来自 欣同学 的提问 2020-05-05 22:52:00 阅读835

欣钰(琴音未了)同学,你好,关于领用本企业生产产品一批,实际成本80000元,相关的增值税税额10400,这个增值税税额指的是销项税 我的回答如下

认真勤奋的同学你好 这里10400是指产品相关增值税进项税额,用于在建工程之前的进项税额是不用转出的,这里就是考点,考察同学知不知道进项税不用转出 希望老师的解答能帮助同学理解

以上是关于增值税,增值税税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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欣同学:

谢谢老师,只是老师还有一点不太明白,为什么自己生产的产品,还有进项税额一说呢?

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欣钰(琴音未了)同学,你好,关于领用本企业生产产品一批,实际成本80000元,相关的增值税税额10400,这个增值税税额指的是销项税 我的回答如下

因为自己生产产品会领用原材料、辅助材料之类,这些东西有进项税

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欣同学:

老师,是不是如果直接外购的商品用于在建工程,这样的进项就不可以抵扣了,而这个是自己购买的原材料先生产为产品,再用产品去生产在建工程,这样进项可以抵扣?还是有点懵

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欣钰(琴音未了)同学,你好,关于领用本企业生产产品一批,实际成本80000元,相关的增值税税额10400,这个增值税税额指的是销项税 我的回答如下

用于在建工程的商品,无论是外购的还是自产的,进项税都是可以抵扣的,不用转出。

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Y同学
甲公司为增值税一般纳税人,2019年6月1日,自行建造厂房一栋,购入为工程准备的各种物资500000元,增值税额为65000元,全部用于工程建设。 (1)领用本企业生产的水泥一批,实际成本为400000元,销售价格为1000000元,增值税税率13%,领用本企业生产耗用的原材料一批,实际成本为20000元,相应进项税额为2600元。 这个题里面,库存商品和原材料的增值税,需不需要从销项税额抵扣
易老师
您好,进项税额可以从销项税额中抵扣。
Y同学
所以这道题里面库存商品,原材料的增值税是要单独列出来的是吗
易老师
您好,是的,要单独列出进行抵扣。
N同学
企业购置了一套需要安装的生产线,安装生产线时,领用本公司产品一批,该批产品实际成本为40000元,税务部门核定计税价格为80000元适用增值税税率17%会计分录
F老师
此题目已经不适用,因为这个是在营改增之前的题目,现在营改增之后,此处改了,可以抵扣进项税。
百同学
工程领用生产用材料一批,成本50000元,售价80000元,该企业增值税率为17%
E老师
仓库工程领用本企业生产用的材料
借:在建工程58500
贷:原材料50000
应交税费-应交增值税(进项税额转出)8500
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