荔同学
老师,你好,请问红票申请已通过,对方发票已开据,但当月未及时交至红票申请方,申请方当月的帐务处理时,需要按红票申请做进项转出吗,若要,则依据是什么?
展开荔枝同学,你好,关于申请方当月的帐务处理时,需要按红票申请做进项税转出吗? 我的回答如下
同学,你好!
不用的。红票收到后才处理!
祝学习愉快!
以上是关于税,进项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开荔同学:
老师你好,我想问一下,关于返利开票的事: 1:销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣折让行为,销售方可按现行增值税专用发票规定的有关规定,开具红字增值税专用发票。(对于这种以红字发票的方式来处理销售折让,那么肯定就不存在在同一张发票上面,注明销售额与折扣额的问题,换句话说,也就是说有红字发票的方式来处理这个问题的话,就可以很方便的解决返利问题) 2:增值税另外有一条规定,就是关于价款和折扣,未在同一张发票分别注明的以价款为销售额不得抵减折扣额。 这样一来的话,如果我有一个客户,全年如果达到一定的销售量,那么我给予一定金额的返利。我根本就没有必要在同一张发票上面注明,完全可以开红票的方式单独给他开一张红字发票出来,上面的项目直接可以注明是“折扣销售”。这样做对吧
展开荔枝同学,你好,关于申请方当月的帐务处理时,需要按红票申请做进项税转出吗? 我的回答如下
1、可以在同一张发票上注明折扣
2、返利是平销返利,建议单独开红票
祝学习愉快!
以上是关于税,进项税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
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S老师
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