哆同学

在计算进项税额的时候不要扣除吗?

老师您好:税法冲刺课里面有一道题:2. 甲企业为增值税一般纳税人, 2019 年 8 月发生以下业务:(本题单位均为万元) (1)购进纪念品,取得增值税专用发票上注明增值税 3400 万元,将其全部用于集体福利。 ————————这个在计算进项税额的时候不要扣除吗?

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来自 哆同学 的提问 2020-09-12 15:23:48 阅读519

哆啦乖猫同学,你好,关于在计算进项税额的时候不要扣除吗? 我的回答如下

勤奋的同学你好:

购进的货物用于集体福利,所以这里的进项税额是不可以抵扣的。同学这里的疑问点主要是要不要进转出?

老师这样讲解可以理解?

祝同学逢考必过。继续加油哟~


以上是关于税,进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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哆同学:

要不要转出,是要看之前是不是已扣除?这道题目里面,因为是 当月发生的,实际上还没有抵扣,所以在计算准予抵扣的进项时,就不用考虑,是这个意思吗?

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哆啦乖猫同学,你好,关于在计算进项税额的时候不要扣除吗? 我的回答如下

是的,思考的很棒!

进转出主要是针对于已经抵扣过的进项税额,如果没有抵扣,就不用考虑进转出。

以上是关于税,进项税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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