聂同学
老师。土增在计算应税收入时不能单是收入/1.09来做。而要以计算出来的应纳增值税来扣。例不含税收入=含税收入-应纳增值税。我有一个问题,如果题目中在计算应纳增值税时有进项可抵扣。那么。土增的不含税收入=含税收入-销项税额,进项在这就不能计算在内了是吧?但是计算附加费还是以抵扣过进项的应纳增值税来计算。对了,对于房企,应纳增值税是要扣除土地价来计算。而非房企业就用销售收入来计算。
展开聂三也同学,你好,关于土增的不含税收入=含税收入-销项税额,进项在这就不能计算在内了是吧? 我的回答如下
勤奋的同学,你好
是的,因为不含税收入=含税收入-应纳增值税,这里针对的是销售房产时收取的价款中所包含的税费,所以不用考虑进项。
希望老师的解答能帮助你理解,如有问题欢迎继续沟通交流,加油!
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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