玄同学
我的问题是:2020年12月10日A公司向B公司购买1台50万塔吊,并开具了增值税专用发票50万(含税),设备直接从B公司发往C公司,当年12月18日C公司要求A公司开具二手发票,请问,1、A公司如何处理业务? 2、A公司应如何开具发票给C公司,金额如何定? 3、A公司针对这笔业务,要交所得税吗,交多少?再此谢谢老师指导与答疑!
展开玄同学,你好,关于A公司针对这笔业务,要交所得税吗,交税多少? 我的回答如下
勤奋的同学你好:
同学这里A和C的交易关系是什么呢?A公司相当于一个中间商在B处买了设备再卖给C?
A是一般纳税人还是小规模,卖给C的价款是多少呢?
祝同学逢考必过。继续加油哟~
以上是关于税,交税相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开玄同学:
老师好!谢谢你的答疑。之前我的描述不太全面,这次又要麻烦老师了,A和C都是同一个老板自己的设立的独立法人公司,A、B、C三个公司都是一般纳税人。目前状况是:B公司已开专用发票给了A公司,设备是直接运到C公司使用,现在要把设备使用权转到C公司,我不太清楚这笔业务如何处理?(1、A公司如何开具发票给C公司,可以按原价50万开具发票给C公司吗? 2、如果开了50万发票给C公司,A公司要涉及交哪些税?)所以再次请教老师解答。非常感谢!!
展开玄同学,你好,关于A公司针对这笔业务,要交所得税吗,交税多少? 我的回答如下
A和C之间签订一个内部买卖协议,A可以平价卖给C(50万元),这样就没有增值税和企业所得税,但是会涉及两笔印花税。
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S老师
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勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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