。同学

甲公司接受丙公司投资时,关于增值税的分录怎么列?出售固定资产是时增值税分录怎么写?

图一,题干是甲公司接受丙公司投资,这里的会计处分录怎么列?为什么不把增值税剥离出来? 图二,题干是出售固定资产获得收入312000元(含增值税),这里的增值税和图一的增值税有什么不一样?为什么图二的增值税是这么计算的?

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来自 。同学 的提问 2020-03-11 21:08:00 阅读750

。同学,你好,关于甲公司接受丙公司投资时,关于增值税的分录怎么列?出售固定资产是时增值税分录怎么写? 我的回答如下

可爱的同学,你好~,

丙公司没有提供专票,所以进项税不能抵扣

甲公司分录

借:原材料 49200

贷:营业外收入 49200


固定资产那题,同学的题目是不是比较久以前的了。

现在销售09年以前取得的固定资产,是以3%减按2%计算销项税

销项税=312000/(1+3%)*2%


希望老师的解答能帮助你理解!

务必注意防护,少出门、多学习哦~

我们共克时艰,加油!!!


预祝同学和家人们都能健健康康!


以上是关于增值税,增值税计算相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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。同学:

图一懂了,那图二为什么要除以2啊,题干有一个信息是发生的交易是在6月30号。

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。同学,你好,关于甲公司接受丙公司投资时,关于增值税的分录怎么列?出售固定资产是时增值税分录怎么写? 我的回答如下

同学你好,

以前销售09年之前取得的固定资产,规定的是以4%减按2%

所以会有4%/2=2%

但是这个政策已经更新,现在执行的是3%减按2%,

如果现在遇到需要按新政策计算。


祝早日拿下CPA~

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。同学:

好吧,谢谢!

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。同学,你好,关于甲公司接受丙公司投资时,关于增值税的分录怎么列?出售固定资产是时增值税分录怎么写? 我的回答如下

不客气的,加油^

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