没同学

进项税额大于销项税额,怎么做增值税结转分录?

老师,请问进项税额大于销项税额,怎么做增值税结转分录

来自 没同学 的提问 2021-09-30 15:14:41 阅读907

没同学:

同学,你好;

实务中,一般可做:

1.借:应交税费—应交增值税(销项税)

应交税费—未交增值税

贷:应交税费—应交增值税(进项税)

2.有些企业进项大于销项不作处理的。

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其他回答
碧同学
当月进账大于销项税额分录怎么结转?当销项大于进项税额分录怎么结转?
刘老师
你好 1.结转进项时 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额 结转销项时 借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;, 2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录: 借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
普同学
每个月的进项税额和销项税额要结转吗?如何做分录,谢谢!另外销项大于进项 结转增值税的分录怎么做
张老师
你好 每个月的进项税额和销项税额要结转吗——是的 分录 借:应交税费——应增(销) 贷:应交税费——应增(进) 贷,应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
普同学
那如果是进项大于销项,进项和销项结转的分录是这样吗:借:应交税费-应增(销) 借:应交税费-应增(转出未交增值税 贷:应交税费-应交增(进)
张老师
你好,进项大于销项,比如销项100,进项120 分录 借,应交税费-应增(销)100 贷,应交税费-应交增(进)100
A同学
老师,请问增值税进项税额8万,销项税额75000,进项大于销项,该怎么做分录以及结转?
A老师
你好 借;应交税费-应交增值税(销项税额)7.5万 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)0.5万 贷;应交税费-应交增值税(进项税额)8万
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