糖同学

本期发生额不应该填3000吗?为什么填2000?

本期发生额不应该填3000吗?为什么填2000?

来自 糖同学 的提问 2021-11-10 11:38:52 阅读354

糖亦丸同学,你好,关于本期发生额不应该填3000吗?为什么填2000? 我的回答如下

一般情形下,小规模的征收率为3%,实际征收率为1%。中间差2%的部分发生减免,即100000*2%=2000

以上是关于额,发生额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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糖同学:

我知道,我是觉得本期发生额这里应该填3000,然后后面实际抵减那里才填2000

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糖亦丸同学,你好,关于本期发生额不应该填3000吗?为什么填2000? 我的回答如下

发生减免2000呢,减免2000

以上是关于额,发生额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。

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其他回答
旺同学
这个1050为什么填本期发生额,不应该是期初余额吗
姚老师
你好,上一期有在期末余额体现吗
旺同学
筹建期也填了一张一样的,期末余额就是1050,营业期就应该有起初余额呀
姚老师
你好,如果之前有期末余额,那么这次抵扣应当是填写期初,本期抵扣两栏
旺同学
这是筹建期的报表,有余额,所以营业期那张答案是错的吧
姚老师
你好,之前有期末余额,这样填写是不对的
呢同学
请问老师一般项目加计抵减额计算本期发生额和本期调减额填什么?是填本期进项税认证额吗?本期发生额和本期调减额应该填什么?
王老师
本期发生额就是本期的进项税额。
呢同学
本期抵减额又该填什么呢?我公司正常计算应缴纳增值税52103.71元,销项81480.04元,进项29376.33,按照加计抵减规定我们公司不是应该可以加计抵减2937.63元的销项吗?那样计算应缴纳的增值税应该是49166.08元
王老师
如果本期发生额填当期认证的进项税额,本期调减额我就不会填了
呢同学
是的,加计扣除进项的10%。
王老师
按销项-进项-加计扣除。作为应缴纳的增值税
呢同学
你的调减是哪里,哪一行,拍照
D同学
老师本期发生额应该填那个数,期末应该有余额吗?
苏老师
你计税按1%计提的,但实际是税率3%,所以这里实际发生写2%的税额,这样主要可以减征这个2%,就可以体现你的1%税率了。
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