吃同学
老师,帮忙看一下,这个题目的第(9)问要求应缴纳的增值税额,计算时,需要考虑第(1)项资料中“运送旅客至境外,取得的53.28万元”所对应的免抵退税额吗?他答案里面没有这一项,我也有点混了,老师能详细说下吗?
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吃、、货同学,你好,关于运送旅客至境外,取得的53.28万元所对应的免抵退税额吗? 我的回答如下
同学,你好
具有国际运输资质,又是从事的国际运输业务,此处适用零税率政策~
继续加油~
以上是关于税,免抵退税额相关问题的解答,希望对你有所帮助,如有其它疑问想快速被解答可在线咨询或添加老师微信。
展开吃同学:
那他这个题目中,需要做免抵退税吗? 具体的计算应纳税额时,针对这个际运输金额怎么处理呀?可以详细解答下么?
展开吃、、货同学,你好,关于运送旅客至境外,取得的53.28万元所对应的免抵退税额吗? 我的回答如下
零税率, 就是收入*0,只是在申报的时候填写一下,税额还是0,看起来和免税是相同的结果
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展开吃同学:
那讲义上面这块还有例题,针对的是哪个范围的? 这不也是“适用零税率的应税服务”吗?
展开吃、、货同学,你好,关于运送旅客至境外,取得的53.28万元所对应的免抵退税额吗? 我的回答如下
同学,下面这道题是专门针对免抵退税出的题目需要进行计算,零税率和免税看上去都是没有销项,但是零税率可以退还以前环节的进项,上面那道题则没有该要求
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S老师
老师已回答
勤奋的同学,你好! 缴纳的增值税不可以在企业所得税税前扣除哈。欢迎有问题随时交流~
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