出差报销的车票属于原始凭证,原始凭证是在经济业务发生时取得或填制的,用以记录和证明经济业务发生或完成情况的凭证。
原始凭证的基本内容包括:凭证名称、填制日期、凭证编号、填制和接受凭证的单位名称、业务内容、业务数量和金额、填制单位、填制人、经办人或验收人的签字盖章。原始凭证的种类很多,如发货票、收货单、领料单、银行结算凭证、各种报销单据等。
按照来源不同分类:
外来原始凭证,是指在同外单位发生经济往来事项时,从外单位取得的凭证。如发票、飞机和火车的票据、银行收付款通知单、企业购买商品、材料时,从供货单位取得的发货票等。
自制原始凭证,是指在经济业务事项发生或完成时,由本单位内部经办部门或人员填制的凭证。如收料单、领料单、开工单、成本计算单、出库单等。
差旅费报销单填写方法指南附范本
差旅费报销单是特殊形式的原始凭证报销单,是为更好地反映差旅费的支出情况设计的一种表格.对此,给您整理了以下填写方法:
1、报销日期:设置公式和单元格格式,自动取系统日期.报销日期在一般情况下不用修改,特殊情况下如需改变,修改系统日期即可.
2、报销人基本情况:部门利用数据有效性设置下拉菜单选择输入,姓名和职务需要键入.职务是确定报销人享受报销的各项费用标准的重要依据,必须如实、准确填写.
3、公出日期、地点及费用发生情况:属于差旅费报销的基础数据,必须输入.
4、各项费用的汇总情况:设置公式后,自动计算生成.
5、报销金额(小写):设置公式后,自动计算生成.
6、报销金额(大写):利用函数设置公式,根据报销金额(小写)自动生成报销金额(大写).
7、预支金额:输入数字.
8、返回金额:设置公式后,自动计算生成.
9、超支支付金额:设置公式后,自动计算生成.
10、附件张数:输入数字,设置单元格格式后系统自动转换成大写汉字.
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